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Internationales Steuerrecht & Verrechnungspreise für chinesische Unternehmen

Image by Engin Yapici
Statistische Entwürfe

Das internationale Steuerrecht wird zunehmend komplexer – insbesondere für Unternehmen mit Sitz oder Muttergesellschaft in China. Wer grenzüberschreitend investiert, Betriebsstätten gründet, Holdingstrukturen etabliert oder Gewinne steueroptimiert verteilen möchte, benötigt eine strukturierte, rechtskonforme und steuerlich sichere Planung.

KGS TAX bietet Ihnen ganzheitliche Beratung im internationalen Steuerrecht – inklusive Verrechnungspreisdokumentation, Inbound-/Outbound-Strukturen, Wegzugsbesteuerung, DBA-Anwendung, Erbschaftssteuerfragen und Umsatzsteuerpflichten in Deutschland. Wir verbinden deutsche Steuerpraxis mit chinesischer Unternehmensrealität – zweisprachig und mit interkulturellem Verständnis.

Inbound-Investments & Rechtsformwahl

Beratung zur Gründung, Finanzierung & steuerlichen Struktur in Deutschland

Wir beraten chinesische Unternehmen, die in Deutschland aktiv werden möchten – zur optimalen Rechtsform (z. B. GmbH, Betriebsstätte, Holding), zur Finanzierungsstruktur sowie zur steuerlichen Gestaltung von Investitionen. Ziel ist eine steueroptimierte, rechtssichere Inbound-Strategie unter Berücksichtigung des deutschen Außensteuerrechts und der Reportingpflichten.

Betriebsstätten & internationale Unternehmensbesteuerung

Begründung, Vermeidung, steuerliche Deklaration & Compliance

Ob Betriebsstätte in Deutschland oder im Ausland – wir prüfen, ob steuerliche Pflichten ausgelöst werden, helfen bei der Vermeidung unbeabsichtigter Betriebsstättenbegründung und übernehmen die Deklaration. Für Outbound-Strukturen bieten wir Begleitung durch unsere internationalen Partnerkanzleien.

Verrechnungspreise & Transfer Pricing Compliance

Dokumentation, Methodenwahl, Betriebsprüfung, Schiedsverfahren

Wir erstellen Verrechnungspreisdokumentationen gemäß § 90 AO und OECD-Vorgaben, beraten zur Wahl geeigneter Preisermittlungsmethoden, betreuen Betriebsprüfungen und führen bei Bedarf Verständigungs- und Schiedsverfahren. Auch ein strukturierter Verrechnungspreis-Health-Check ist möglich.

Internationale Erbschaftsteuer & Nachfolgeplanung

Steuerpflicht, Wohnsitzwechsel, Erbschaftsteuerstruktur mit China-Bezug

Internationale Familienkonstellationen führen zu komplexen steuerlichen Fragen. Wir beraten bei Nachlassfällen mit China-Bezug, prüfen unbeschränkte/beschränkte Erbschaftsteuerpflicht, unterstützen bei der Steuererklärung und zeigen legale Gestaltungsmöglichkeiten auf – auch bei Wohnsitzwechsel.

Wegzugsbesteuerung & Wohnsitzwechsel

ATAD, § 6 AStG, Best Practices für Steueroptimierung bei Wegzug

Das ATAD-Umsetzungsgesetz verschärft die Wegzugsbesteuerung (§ 6 AStG). Wir beraten bei Wohnsitzverlagerungen ins Ausland, prüfen Best Practices zur Steueroptimierung (z. B. mit Immobilien), begleiten Nachversteuerungspflichten und gestalten Vermögensübergänge steuerlich sicher.

Umsatzsteuerliche Pflichten in Deutschland

Deklaration, Vorsteuervergütung, Stellungnahmen zu Sonderfällen

Auch bei rein operativen Einheiten in Deutschland stellen sich komplexe umsatzsteuerliche Fragen. Wir erstellen individuelle Stellungnahmen, übernehmen die USt-Deklaration und begleiten Vorsteuervergütungsverfahren – etwa für chinesische Muttergesellschaften ohne feste Niederlassung.

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